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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2575 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL-UNID.SANIT.
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.MATERIAL PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 54/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1495 REQUISIÇÃO Nº55034 110,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 PRÉVIO REF.MATERIAL PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 54/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1495 REQUISIÇÃO Nº55034 110,80
09/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/49844 REF.MATERIAL PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 54/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1495 REQUISIÇÃO Nº55034 110,80
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 110,80
TOTAL 110,80 110,80 110,80
SALDO A PAGAR 0,00