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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº1502 REQUISIÇÃO Nº55156 83,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº1502 REQUISIÇÃO Nº55156 83,00
04/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/174559 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº1502 REQUISIÇÃO Nº55156 83,00
18/04/2018 Pagamento de Empenho 2576/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83,00
TOTAL 83,00 83,00 83,00
SALDO A PAGAR 0,00