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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2612 Data de lançamento: 04/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,DE AGRICULTURA E NO BADESUL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1525 REQUISIÇÃO Nº55188 610,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,DE AGRICULTURA E NO BADESUL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1525 REQUISIÇÃO Nº55188 610,42
04/04/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,DE AGRICULTURA E NO BADESUL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1525 REQUISIÇÃO Nº55188 ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL EM 04/04/2018 610,42
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 610,42
TOTAL 610,42 610,42 610,42
SALDO A PAGAR 0,00