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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2018 PROCESSO 07/2018 CONTRATO 25/2018 E NF Nº 001/172966; 001/173781; 378,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2018 PROCESSO 07/2018 CONTRATO 25/2018 E NF Nº 001/172966; 001/173781; 378,53
05/04/2018 REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2018 PROCESSO 07/2018 CONTRATO 25/2018 E NF Nº 001/172966; 001/173781; 378,53
09/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 378,53
TOTAL 378,53 378,53 378,53
SALDO A PAGAR 0,00