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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2642 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE. ORDEM DE COMPRA 1548 REQUISIÇÃO 55205 2.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE. ORDEM DE COMPRA 1548 REQUISIÇÃO 55205 2.980,00
12/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018958308 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE. ORDEM DE COMPRA 1548 REQUISIÇÃO 55205 2.980,00
03/05/2018 Pagamento de Empenho 2642/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.980,00
TOTAL 2.980,00 2.980,00 2.980,00
SALDO A PAGAR 0,00