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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2649 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE. ORDEM DE COMPRA 1520 REQUISIÇÃO 55165 NF Nº 049577; D1/13318; 101/25857; 221909; 001/11525; D1/7138; D1/8505; D1/7143; 221588; 161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE. ORDEM DE COMPRA 1520 REQUISIÇÃO 55165 NF Nº 049577; D1/13318; 101/25857; 221909; 001/11525; D1/7138; D1/8505; D1/7143; 221588; 161,00
05/04/2018 REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE. ORDEM DE COMPRA 1520 REQUISIÇÃO 55165 NF Nº 049577; D1/13318; 101/25857; 221909; 001/11525; D1/7138; D1/8505; D1/7143; 221588; 161,00
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 161,00
TOTAL 161,00 161,00 161,00
SALDO A PAGAR 0,00