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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2655 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATORIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1557 REQUISIÇÃO 55212 NOTA FISCAL Nº 001/7017; 35,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 REFERENTE DESPESA DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATORIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1557 REQUISIÇÃO 55212 NOTA FISCAL Nº 001/7017; 35,75
06/04/2018 REFERENTE DESPESA DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATORIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1557 REQUISIÇÃO 55212 NOTA FISCAL Nº 001/7017; 35,75
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2018 JANETE ACHI BARDEN - 6224 35,75
TOTAL 35,75 35,75 35,75
SALDO A PAGAR 0,00