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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS OCTAVIO AGUIAR CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2656 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1556 REQUISIÇÃO 55215 NOTA FISCAL Nº D1/70949; 42,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 REFERENTE DESPESA DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1556 REQUISIÇÃO 55215 NOTA FISCAL Nº D1/70949; 42,50
06/04/2018 REFERENTE DESPESA DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE. DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1556 REQUISIÇÃO 55215 NOTA FISCAL Nº D1/70949; 42,50
09/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2018 LUIS OCTAVIO AGUIAR CARVALHO - 1122 42,50
TOTAL 42,50 42,50 42,50
SALDO A PAGAR 0,00