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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 268 Data de lançamento: 22/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 53980/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 225/2018 FATURA Nº 1801000042330 189,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 53980/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 225/2018 FATURA Nº 1801000042330 189,99
22/01/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 53980/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 225/2018 FATURA Nº 1801000042330 189,99
25/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2018 OI S A - 3893 189,99
TOTAL 189,99 189,99 189,99
SALDO A PAGAR 0,00