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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2694 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1591 REQUISIÇAO Nº 55230 DOCUMENTO ANEXO. 59,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1591 REQUISIÇAO Nº 55230 DOCUMENTO ANEXO. 59,78
11/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/107116 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1591 REQUISIÇAO Nº 55230 DOCUMENTO ANEXO. 59,78
17/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 59,78
TOTAL 59,78 59,78 59,78
SALDO A PAGAR 0,00