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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2695 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM COMPRA Nº1602 REQUISIÇAO Nº55255 DOCUMENTO ANEXO. 70,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM COMPRA Nº1602 REQUISIÇAO Nº55255 DOCUMENTO ANEXO. 70,79
11/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/107115 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO SETOR DE CONSTRUÇÃO ORDEM COMPRA Nº1602 REQUISIÇAO Nº55255 DOCUMENTO ANEXO. 70,79
17/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 70,79
TOTAL 70,79 70,79 70,79
SALDO A PAGAR 0,00