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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 22/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE POSTES C/ LUMINÁRIAS P/ USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº 53995/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 245/2018 NF= 000.018.507 5.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2018 REF. AQUISIÇÃO DE POSTES C/ LUMINÁRIAS P/ USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº 53995/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 245/2018 NF= 000.018.507 5.180,00
22/01/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE POSTES C/ LUMINÁRIAS P/ USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº 53995/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 245/2018 NF= 000.018.507 5.180,00
22/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 272/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 5.180,00
TOTAL 5.180,00 5.180,00 5.180,00
SALDO A PAGAR 0,00