| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 2724 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS ABRIL/2018 | 43,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS ABRIL/2018 | 43,67 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.RESCISÃO DA CONTRATADA KAREN ROCHA DE LIMA EM ABRIL/2018 | 43,67 | ||
| 12/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92672 PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 43,67 | ||
| TOTAL | 43,67 | 43,67 | 43,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||