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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2761 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA NA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1653 REQUISIÇÃO Nº55305 17,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA NA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1653 REQUISIÇÃO Nº55305 17,88
17/04/2018 LIQUIDADO DANFE Nº 0/107278 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA NA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1653 REQUISIÇÃO Nº55305 17,88
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 17,88
TOTAL 17,88 17,88 17,88
SALDO A PAGAR 0,00