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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2780 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES E LÂMPADA PARA USO NAS CABEÇEIRAS DAS CAMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº55254 ORDEM DE COMPRA Nº1685 E DOC.EM ANEXO. 658,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES E LÂMPADA PARA USO NAS CABEÇEIRAS DAS CAMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº55254 ORDEM DE COMPRA Nº1685 E DOC.EM ANEXO. 658,80
23/04/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO DE CREDOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. -658,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00