| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES E LÂMPADA PARA USO NAS CABEÇEIRAS DAS CAMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº55254 ORDEM DE COMPRA Nº1685 E DOC.EM ANEXO. | 658,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/04/2018 | REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES E LÂMPADA PARA USO NAS CABEÇEIRAS DAS CAMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº55254 ORDEM DE COMPRA Nº1685 E DOC.EM ANEXO. | 658,80 | ||
| 23/04/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO DE CREDOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. | -658,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||