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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2788 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS EM CRUZ ALTA CFE DOC.E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIR D1/71014 ORDEM COMPRA Nº1678 REQUISIÇÃO Nº55324 38,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS EM CRUZ ALTA CFE DOC.E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIR D1/71014 ORDEM COMPRA Nº1678 REQUISIÇÃO Nº55324 38,35
12/04/2018 REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS EM CRUZ ALTA CFE DOC.E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIR D1/71014 ORDEM COMPRA Nº1678 REQUISIÇÃO Nº55324 38,35
13/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2018 KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER - 9657 38,35
TOTAL 38,35 38,35 38,35
SALDO A PAGAR 0,00