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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2792 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL-UNID.SANIT.
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP ORDEM DE COMPRA Nº1656 REQ.: 55307 347,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP ORDEM DE COMPRA Nº1656 REQ.: 55307 347,67
20/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019072567 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP ORDEM DE COMPRA Nº1656 REQ.: 55307 347,67
23/04/2018 Pagamento de Empenho 2792/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 347,67
TOTAL 347,67 347,67 347,67
SALDO A PAGAR 0,00