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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 1725 REQUISIÇÃO Nº55370 NF Nº001/140; 1/3925; 1/48; 889;0/7555;001/161; 920;D1/107068; 2/580 EM ANEXO. 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 1725 REQUISIÇÃO Nº55370 NF Nº001/140; 1/3925; 1/48; 889;0/7555;001/161; 920;D1/107068; 2/580 EM ANEXO. 189,00
16/04/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 1725 REQUISIÇÃO Nº55370 NF Nº001/140; 1/3925; 1/48; 889;0/7555;001/161; 920;D1/107068; 2/580 EM ANEXO. 189,00
17/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00