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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2853 Data de lançamento: 17/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE COMPRA CAIXA DESCARPAK PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO 67/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1733 REQUISIÇÃO:55235 98,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2018 PRÉVIO REFERENTE COMPRA CAIXA DESCARPAK PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO 67/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1733 REQUISIÇÃO:55235 98,70
17/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/50262 REFERENTE COMPRA CAIXA DESCARPAK PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO 67/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1733 REQUISIÇÃO: 55235 98,70
17/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 98,70
TOTAL 98,70 98,70 98,70
SALDO A PAGAR 0,00