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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2865 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERETE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA OAB, DAER, SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO E SECRETARIA DOS TRANSPORTES TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO COFNORME REQUISIÇÃO Nº55410 ORDEM COMPRA Nº1764/2018 EM ANEXO. 610,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 REFERETE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA OAB, DAER, SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO E SECRETARIA DOS TRANSPORTES TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO COFNORME REQUISIÇÃO Nº55410 ORDEM COMPRA Nº1764/2018 EM ANEXO. 610,42
18/04/2018 REFERETE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA OAB, DAER, SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO E SECRETARIA DOS TRANSPORTES TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO COFNORME REQUISIÇÃO Nº55410 ORDEM COMPRA Nº1764/2018 EM ANEXO. 610,42
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 610,42
TOTAL 610,42 610,42 610,42
SALDO A PAGAR 0,00