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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2887 Data de lançamento: 19/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO
Fonte de Recurso: PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1776 REQUISIÇÃO Nº52418 857,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1776 REQUISIÇÃO Nº52418 857,40
02/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24567 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1776 REQUISIÇÃO Nº52418 857,40
04/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290 857,40
TOTAL 857,40 857,40 857,40
SALDO A PAGAR 0,00