| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1776 REQUISIÇÃO Nº52418 | 857,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1776 REQUISIÇÃO Nº52418 | 857,40 | ||
| 02/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24567 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1776 REQUISIÇÃO Nº52418 | 857,40 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290 | 857,40 | ||
| TOTAL | 857,40 | 857,40 | 857,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||