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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTWES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6 REQUISIÇÃO 53746 NOTA FISCAL Nº D1/1457; 001/20783; 10901; 5/10026; D1/6961; 001/1253; 2/24766; D1/11973; 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTWES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6 REQUISIÇÃO 53746 NOTA FISCAL Nº D1/1457; 001/20783; 10901; 5/10026; D1/6961; 001/1253; 2/24766; D1/11973; 160,00
10/01/2018 REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTWES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6 REQUISIÇÃO 53746 NOTA FISCAL Nº D1/1457; 001/20783; 10901; 5/10026; D1/6961; 001/1253; 2/24766; D1/11973; 160,00
12/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00