| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 29 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTWES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6 REQUISIÇÃO 53746 NOTA FISCAL Nº D1/1457; 001/20783; 10901; 5/10026; D1/6961; 001/1253; 2/24766; D1/11973; | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTWES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6 REQUISIÇÃO 53746 NOTA FISCAL Nº D1/1457; 001/20783; 10901; 5/10026; D1/6961; 001/1253; 2/24766; D1/11973; | 160,00 | ||
| 10/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTWES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6 REQUISIÇÃO 53746 NOTA FISCAL Nº D1/1457; 001/20783; 10901; 5/10026; D1/6961; 001/1253; 2/24766; D1/11973; | 160,00 | ||
| 12/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||