| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER |
| Número do empenho: | 2962 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE DOCUMENTO E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1811 REQUISIÇÃO Nº55456 NOTA FISCAL Nº71122 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE DOCUMENTO E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1811 REQUISIÇÃO Nº55456 NOTA FISCAL Nº71122 | 31,00 | ||
| 20/04/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE DOCUMENTO E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 1811 REQUISIÇÃO Nº 55456 NOTA FISCAL Nº 71122 | 31,00 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2962/2018 KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER - 9657 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||