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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 30 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE LUZ POSTOS DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 9 REQUISIÇÃO 53748 FATURAS Nº 052934324; 052872536 999,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE LUZ POSTOS DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 9 REQUISIÇÃO 53748 FATURAS Nº 052934324; 052872536 999,78
10/01/2018 REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE LUZ POSTOS DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 9 REQUISIÇÃO 53748 FATURAS Nº 052934324; 052872536 999,78
11/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 999,78
TOTAL 999,78 999,78 999,78
SALDO A PAGAR 0,00