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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 313 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FERIAS MES JANEIRO/2018 6.532,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 REF. PGTO FERIAS MES JANEIRO/2018 6.532,85
23/01/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 6.532,85
24/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 6.532,85
TOTAL 6.532,85 6.532,85 6.532,85
SALDO A PAGAR 0,00