| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3151 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2018 | 2.853,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2018 | 2.853,78 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 2.853,78 | ||
| 26/04/2018 | Pagamento de Empenho 3151/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.853,78 | ||
| TOTAL | 2.853,78 | 2.853,78 | 2.853,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||