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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3193 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº1/4424; 1/5415; 001/206; 321910; 001/45493; D1/8638; 973; 1/3779; 001/192; 001/184 ORDEM DE COMPRA Nº1823 REQUISIÇÃO Nº55462 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº1/4424; 1/5415; 001/206; 321910; 001/45493; D1/8638; 973; 1/3779; 001/192; 001/184 ORDEM DE COMPRA Nº1823 REQUISIÇÃO Nº55462 190,00
23/04/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº1/4424; 1/5415; 001/206; 321910; 001/45493; D1/8638; 973; 1/3779; 001/192; 001/184 ORDEM DE COMPRA Nº1823 REQUISIÇÃO Nº55462 190,00
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00