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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 320 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS JANEIRO/2018 14.452,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 REF.PGTO FERIAS JANEIRO/2018 14.452,99
23/01/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 14.452,99
24/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 320/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 14.452,99
TOTAL 14.452,99 14.452,99 14.452,99
SALDO A PAGAR 0,00