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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3229 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR REINAGURAÇÃO DA SEDE DO OAB-RS SUBSEÇÃO DE PANAMBI CFE RELATÓRIO ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 002/35407 ORDEM DE COMPRA Nº1878 REQUISIÇÃO Nº55501 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR REINAGURAÇÃO DA SEDE DO OAB-RS SUBSEÇÃO DE PANAMBI CFE RELATÓRIO ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 002/35407 ORDEM DE COMPRA Nº1878 REQUISIÇÃO Nº55501 50,00
25/04/2018 REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR REINAGURAÇÃO DA SEDE DO OAB-RS SUBSEÇÃO DE PANAMBI CFE RELATÓRIO ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 002/35407 ORDEM DE COMPRA Nº1878 REQUISIÇÃO Nº55501 50,00
25/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2018 ANGELA FACHINELLO - 7345 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00