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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA GORETI LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3333 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1911 REQUISIÇÃO:55534 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12592 EM ANEXO. 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1911 REQUISIÇÃO:55534 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12592 EM ANEXO. 42,00
27/04/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR AUDIÊNCA EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1911 REQUISIÇÃO:55534 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº001/12592 EM ANEXO. 42,00
27/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2018 MARA GORETI LIMA - 2482 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00