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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANOR RIBAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3335 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA LEVAR O VEICULO IPS 7049 PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA CFE RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1929 CUPOM FISCAL Nº322971 REQUISIÇÃO Nº55551 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 REF.DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA LEVAR O VEICULO IPS 7049 PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA CFE RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1929 CUPOM FISCAL Nº322971 REQUISIÇÃO Nº55551 28,00
27/04/2018 REF.DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A CARAZINHO PARA LEVAR O VEICULO IPS 7049 PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA CFE RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1929 CUPOM FISCAL Nº322971 REQUISIÇÃO Nº55551 28,00
30/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2018 Ivanor Ribas - 33012 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00