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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 24/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPD 1726,IQU 2459,IPO 7404,IRT 8262 CFE NF Nº 001/177586,001/177431,001/177186, 001/177094,001/176843,001/177143 1.008,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 24/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPD 1726,IQU 2459,IPO 7404,IRT 8262 CFE NF Nº 001/177586,001/177431,001/177186, 001/177094,001/176843,001/177143 1.008,28
30/04/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 24/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPD 1726,IQU 2459,IPO 7404,IRT 8262 CFE NF Nº 001/177586,001/177431,001/177186, 001/177094,001/176843,001/177143 1.008,28
10/05/2018 Pagamento de Empenho 3383/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.008,28
TOTAL 1.008,28 1.008,28 1.008,28
SALDO A PAGAR 0,00