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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 340 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FÉRIAS MES. JANEIRO/2018 14.833,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 REF. PGTO FÉRIAS MES. JANEIRO/2018 14.833,59
23/01/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 14.833,59
24/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 340/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 14.833,59
TOTAL 14.833,59 14.833,59 14.833,59
SALDO A PAGAR 0,00