| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 3411 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DO TELEFONE MÊS DE ABRIL DE 2018 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DE Nº 55 99134 8964 CFE ORDEM COMPRA Nº1963 REQUISIÇÃO Nº55571 E DOCUMENTO ANEXO. | 135,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | FATURA DO TELEFONE MÊS DE ABRIL DE 2018 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DE Nº 55 99134 8964 CFE ORDEM COMPRA Nº1963 REQUISIÇÃO Nº55571 E DOCUMENTO ANEXO. | 135,47 | ||
| 30/04/2018 | FATURA DO TELEFONE MÊS DE ABRIL DE 2018 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DE Nº 55 99134 8964 CFE ORDEM COMPRA Nº1963 REQUISIÇÃO Nº55571 E DOCUMENTO ANEXO. | 135,47 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 135,47 | ||
| TOTAL | 135,47 | 135,47 | 135,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||