| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 3420 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2018 | 1.743,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | REF.PGTO VENCIMENTOS ABRIL/2018 | 1.743,40 | ||
| 02/05/2018 | Liquidado nesta data para pagamento. | 1.743,40 | ||
| 02/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 1.743,40 | ||
| TOTAL | 1.743,40 | 1.743,40 | 1.743,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||