| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373 1249 ORDEM COMPRA Nº2037 REQUISIÇÃO Nº55661 DOCUMENTO Nº1805000504740 | 289,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373 1249 ORDEM COMPRA Nº2037 REQUISIÇÃO Nº55661 DOCUMENTO Nº1805000504740 | 289,36 | ||
| 03/05/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 3373 1249 ORDEM COMPRA Nº 2037 REQUISIÇÃO Nº 55661 DOCUMENTO Nº 1805000504740 | 289,36 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2018 OI S A - 3893 | 289,36 | ||
| TOTAL | 289,36 | 289,36 | 289,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||