| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE COLETA DE PREÇO 76/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2052 REQUISIÇÃO:55590 | 210,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE COLETA DE PREÇO 76/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2052 REQUISIÇÃO:55590 | 210,22 | ||
| 15/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019381762 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE COLETA DE PREÇO 76/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2052 REQUISIÇÃO: 55590 | 210,22 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 210,22 | ||
| TOTAL | 210,22 | 210,22 | 210,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||