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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3502 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR DOCUMENTOS NA PROMOTORIA EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM COMPRA Nº2053 REQUISIÇÃO Nº55688 NF Nº 15/057222 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 14,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR DOCUMENTOS NA PROMOTORIA EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM COMPRA Nº2053 REQUISIÇÃO Nº55688 NF Nº 15/057222 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 14,95
04/05/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR DOCUMENTOS NA PROMOTORIA EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM COMPRA Nº2053 REQUISIÇÃO Nº55688 NF Nº 15/057222 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 14,95
07/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2018 ANA FERRARI - 8760 14,95
TOTAL 14,95 14,95 14,95
SALDO A PAGAR 0,00