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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR ORDEM DE COMPRA Nº 2089 REQUISIÇÃO Nº55698 DOCUMENTOS EM ANEXO. 1.793,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR ORDEM DE COMPRA Nº 2089 REQUISIÇÃO Nº55698 DOCUMENTOS EM ANEXO. 1.793,70
14/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/20104 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR ORDEM DE COMPRA Nº 2089 REQUISIÇÃO Nº55698 DOCUMENTOS EM ANEXO. 1.793,70
15/05/2018 Pagamento de Empenho 3516/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.793,70
TOTAL 1.793,70 1.793,70 1.793,70
SALDO A PAGAR 0,00