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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3526 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACAS IGD 2190 ORDEM DE COMPRA Nº 2064 REQUISIÇÃO Nº55683 931,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACAS IGD 2190 ORDEM DE COMPRA Nº 2064 REQUISIÇÃO Nº55683 931,00
08/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019296957 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACAS IGD 2190 ORDEM DE COMPRA Nº 2064 REQUISIÇÃO Nº 55683 931,00
10/05/2018 Pagamento de Empenho 3526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3204 931,00
TOTAL 931,00 931,00 931,00
SALDO A PAGAR 0,00