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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LENZ BITDINGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALMOÇO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR VEÍCULO MICROONIBUS IXU 4097 NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTAR FREIOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2087 REQUISIÇÃO Nº55752 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº161107 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 DESPESA DE ALMOÇO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR VEÍCULO MICROONIBUS IXU 4097 NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTAR FREIOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2087 REQUISIÇÃO Nº55752 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº161107 21,00
07/05/2018 DESPESA DE ALMOÇO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR VEÍCULO MICROONIBUS IXU 4097 NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTAR FREIOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2087 REQUISIÇÃO Nº55752 RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº161107 21,00
11/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2018 MARCELO LENZ BITDINGER - 5447 21,00
TOTAL 21,00 21,00 21,00
SALDO A PAGAR 0,00