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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DARCISIO ZARZICKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3528 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESA ALMOÇO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARAZINHO INSTALAR CÂMERA,MONITOR FRONTAL E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR NO MICROONIBUS IXU 4097 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº324153 ORDEM DE COMPRA Nº2088 REQUISIÇÃO Nº55751 EM ANEXO. 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 REF.DESPESA ALMOÇO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARAZINHO INSTALAR CÂMERA,MONITOR FRONTAL E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR NO MICROONIBUS IXU 4097 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº324153 ORDEM DE COMPRA Nº2088 REQUISIÇÃO Nº55751 EM ANEXO. 27,00
07/05/2018 REF.DESPESA ALMOÇO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARAZINHO INSTALAR CÂMERA,MONITOR FRONTAL E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR NO MICROONIBUS IXU 4097 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPOM FISCAL Nº324153 ORDEM DE COMPRA Nº2088 REQUISIÇÃO Nº55751 EM ANEXO. 27,00
11/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2018 DARCISIO ZARZICKI - 9659 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00