| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3568 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO MICROONIBUS PLACA IXU 4028 CFE ORDEM COMPRA Nº2094 REQUISIÇÃO Nº55737 ORDEM SERVIÇO Nº2081 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO MICROONIBUS PLACA IXU 4028 CFE ORDEM COMPRA Nº2094 REQUISIÇÃO Nº55737 ORDEM SERVIÇO Nº2081 | 162,00 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/2075; | 162,00 | ||
| 28/06/2018 | Pagamento de Empenho 3568/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||