| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3632 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº2190 REQUISIÇÃO Nº 55819 DOCUMENTO Nº 1804000048426 | 182,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº2190 REQUISIÇÃO Nº 55819 DOCUMENTO Nº 1804000048426 | 182,92 | ||
| 10/05/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 2190 REQUISIÇÃO Nº 55819 DOCUMENTO Nº 1804000048426 | 182,92 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2018 OI S A - 3893 | 182,92 | ||
| TOTAL | 182,92 | 182,92 | 182,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||