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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3632 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº2190 REQUISIÇÃO Nº 55819 DOCUMENTO Nº 1804000048426 182,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº2190 REQUISIÇÃO Nº 55819 DOCUMENTO Nº 1804000048426 182,92
10/05/2018 REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 2190 REQUISIÇÃO Nº 55819 DOCUMENTO Nº 1804000048426 182,92
11/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2018 OI S A - 3893 182,92
TOTAL 182,92 182,92 182,92
SALDO A PAGAR 0,00