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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3642 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DAS SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 08/05/18 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM OFÍCIO 07/2018 NOTA FISCAL SÉRIE D/1 Nº 71296 ORDEM COMPRA Nº2165 REQUISIÇÃO: 55769 EM ANEXO 42,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DAS SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 08/05/18 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM OFÍCIO 07/2018 NOTA FISCAL SÉRIE D/1 Nº 71296 ORDEM COMPRA Nº2165 REQUISIÇÃO: 55769 EM ANEXO 42,50
10/05/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DAS SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 08/05/18 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM OFÍCIO 07/2018 NOTA FISCAL SÉRIE D/1 Nº 71296 ORDEM COMPRA Nº2165 REQUISIÇÃO: 55769 EM ANEXO 42,50
11/05/2018 Pagamento de Empenho 3642/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42,50
TOTAL 42,50 42,50 42,50
SALDO A PAGAR 0,00