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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 366 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3190.11.01.33.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2018 927,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2018 927,48
23/01/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 927,48
24/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 366/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 927,48
TOTAL 927,48 927,48 927,48
SALDO A PAGAR 0,00