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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3677 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DA SAÚDE Nº 3373 1318 ORDEM DE COMPRA Nº2201 REQUISIÇÃO Nº55823 DOCUMENTO ANEXO. 269,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DA SAÚDE Nº 3373 1318 ORDEM DE COMPRA Nº2201 REQUISIÇÃO Nº55823 DOCUMENTO ANEXO. 269,53
14/05/2018 REFERENTE FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DA SAÚDE Nº 3373 1318 ORDEM DE COMPRA Nº 2201 REQUISIÇÃO Nº 55823 DOCUMENTO ANEXO. 269,53
15/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2018 OI S A - 3893 269,53
TOTAL 269,53 269,53 269,53
SALDO A PAGAR 0,00