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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3705 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2253 REQUISIÇÃO Nº55862 DOCUMENTO ANEXO. 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2253 REQUISIÇÃO Nº55862 DOCUMENTO ANEXO. 10,80
17/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/110074 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2253 REQUISIÇÃO Nº55862 DOCUMENTO ANEXO. 10,80
04/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 10,80
TOTAL 10,80 10,80 10,80
SALDO A PAGAR 0,00