| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 3733 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2286 REQUISIÇÃO Nº55886 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2286 REQUISIÇÃO Nº55886 | 436,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/25274 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2286 REQUISIÇÃO Nº 55886 | 436,00 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2018 DR DOS REIS - 6761 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||