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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3735 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IOS-6236 DA UBS CONFORME ORDEM COMPRA Nº2284 REQUISIÇÃO Nº55880 DOCUMENTO Nº 27881023081556929 EM ANEXO. 1.391,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IOS-6236 DA UBS CONFORME ORDEM COMPRA Nº2284 REQUISIÇÃO Nº55880 DOCUMENTO Nº 27881023081556929 EM ANEXO. 1.391,89
16/05/2018 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IOS-6236 DA UBS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2284 REQUISIÇÃO Nº 55880 DOCUMENTO Nº 27881023081556929 EM ANEXO. 1.391,89
24/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92675 PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2018 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A - 5191 1.391,89
TOTAL 1.391,89 1.391,89 1.391,89
SALDO A PAGAR 0,00